第一部分 滑县残疾人联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县残疾人联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县残疾人联合会概况
一、主要职责
密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难;宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益;协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业;开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作,促进残疾人”平等·参与·共享”。
二、部门决算单位构成
纳入滑县残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.纳入滑县残疾人联合会本级
2.滑县残疾人就业服务所
第二部分
滑县残疾人联合会2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
668.06 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
389.83 | ||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
82.07 | ||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||
24 |
53 |
||||||||
本年收入合计 |
25 |
668.06 |
本年支出合计 |
54 |
471.90 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||||||
年初结转和结余 |
27 |
500.56 |
年末结转和结余 |
56 |
696.72 | ||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
1168.62 |
总计 |
58 |
1168.62 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
668.06 |
668.06 |
|
|
|
|
| ||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
537.55 |
537.55 |
|
|
|
|
| |||||||
20811 |
残疾人事业 |
537.55 |
537.55 |
||||||||||||
2081101 |
行政运行 |
70.35 |
70.35 |
||||||||||||
2081103 |
机关服务 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
49.86 |
49.86 |
||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
412.34 |
412.34 |
||||||||||||
229 |
其他支出 |
130.51 |
130.51 |
||||||||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.51 |
130.51 |
||||||||||||
22966006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
130.51 |
130.51 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
471.90 |
81.85 |
390.00 |
|
|
| |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
389.83 |
81.85 |
307.98 |
|
|
| ||||||
20811 |
残疾人事业 |
389.83 |
81.85 |
307.98 |
|||||||||
2081101 |
行政运行 |
76.85 |
76.85 |
||||||||||
2081103 |
机关服务 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
46.36 |
46.36 |
||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
261.62 |
261.62 |
||||||||||
229 |
其他支出 |
82.07 |
82.07 |
||||||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
82.07 |
82.07 |
||||||||||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
82.07 |
82.07 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
537.55 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
130.51 |
二、外交支出 |
32 |
|||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
389.83 |
389.83 |
|||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
82.07 |
82.07 | |||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
668.06 |
本年支出合计 |
55 |
471.90 |
389.83 |
82.07 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
500.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
696.72 |
502.36 |
194.36 | ||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
354.64 |
57 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
145.92 |
58 |
||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
1168.62 |
总计 |
60 |
1168.62 |
892.19 |
276.43 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||