目 录
第一部分 滑县120急救指挥中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县120急救指挥中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县120急救指挥中心2016年度部门决算情况说明
第一部分 滑县120急救指挥中心概况
滑县120急救指挥中心于2007年经滑县机构编制委员会批准成立,隶属滑县卫生计生委管理的股级全供事业单位,单位编制人数9人,在编在职6人。
一、主要职责
负责全县日常急诊、急救工作的组织协调调度和指挥、协助卫生行政部门处理全县突发公共卫生事件、统一管理和使用120医疗、急救公共信息资源、下达医疗急救任务。
二、 部门决算单位构成
滑县120急救指挥中心
第二部分
滑县120急救指挥中心
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
57.79 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.65 | ||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
63.35 | ||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||
24 |
53 |
||||||||
本年收入合计 |
25 |
57.79 |
本年支出合计 |
54 |
65.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||||||
年初结转和结余 |
27 |
62.86 |
年末结转和结余 |
56 |
55.65 | ||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
120.65 |
总计 |
58 |
120.65 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57.79 |
57.79 |
|
|
|
|
| |||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
57.19 |
57.19 |
||||||||||||
2100405 |
应急救治机构 |
57.19 |
57.19 |
||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
| |||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
| ||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.35 |
63.35 |
||||||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||
21004 |
公共卫生 |
62.45 |
62.45 |
||||||||||
2100405 |
应急救治机构 |
62.45 |
62.45 |
||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||
…… |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
57.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1.65 |
1.65 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
63.35 |
63.35 |
|||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
|||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
57.79 |
本年支出合计 |
55 |
65.00 |
65.00 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
62.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
55.65 |
55.65 |
|||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
62.86 |
57 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
58 |
|||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
120.65 |
总计 |
60 |
120.65 |
120.65 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |