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滑县妇幼保健院2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20
作者:
来源: 滑县人民政府
 

目 录

第一部分 滑县妇幼保健院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县妇幼保健院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县妇幼保健院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

滑县妇幼保健院成立于1956年,财政差额补助单位,单位核定编制人数280人,实有在编人员71人。

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求,协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作,把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女,提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

3、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作,为县卫生行政部门提供决策的依据,并同时报上一级妇幼保健院。

4、负责妇女儿童健康教育,对基层保健工作人员定期进行指导培训。

5、对婚前保健、孕产期保健、妇女保健、优生优育等服务进行指导和管理

6、开展妇女保健健康教育工作。

7、负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作

二、部门决算单位构成

部门单位构成。(基层预算单位:无;单位性质:事业单位;经费管理方式:差额补助)

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

351.58

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

2440.63

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

10.7

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2833.94

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

2802.28

本年支出合计

54

2833.94

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

31.66

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

2833.94

总计

58

2833.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2802.28

351.58

2440.63

10.07

210

医疗卫生与计划生育支出

2802.28

351.58

2440.63

10.07

21002

公立医院

27.53

27.53

2100201

综合医院

17.53

17.53

2100299

其他公立医院支出

10.00

10.00

21004

公共卫生

2774.75

324.05

2100403

妇幼保健机构

2478.70

28.00

2440.63

10.07

2100408

基本公共卫生服务部

130.00

130.00

2440.63

10.07

2100409

重大公共卫生专项

166.05

166.05

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2833.94

2608.23

225.71

210

医疗卫生与计划生育支出

2833.94

2608.23

225.71

21002

公立医院

27.53

27.53

2100201

综合医院

17.53

17.53

2100299

其他公立医院支出

10.00

10.00

21004

公共卫生

2806.41

2580.70

225.71

2100403

妇幼保健机构

2478.70

2450.70

28.00

2100408

基本公共卫生服务部

130.00

130.00

2100409

重大公共卫生专项

197.71

197.71

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

351.58

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

383.24

383.24

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

351.58

本年支出合计

55

383.24

383.24

年初财政拨款结转和结余

26

31.66

年末财政拨款结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

31.66

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

383.24

总计

60

383.24

383.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基