目 录
第一部分 滑县妇幼保健院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县妇幼保健院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县妇幼保健院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
滑县妇幼保健院成立于1956年,财政差额补助单位,单位核定编制人数280人,实有在编人员71人。
1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求,协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。
2、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作,把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女,提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。
3、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作,为县卫生行政部门提供决策的依据,并同时报上一级妇幼保健院。
4、负责妇女儿童健康教育,对基层保健工作人员定期进行指导培训。
5、对婚前保健、孕产期保健、妇女保健、优生优育等服务进行指导和管理
6、开展妇女保健健康教育工作。
7、负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作
二、部门决算单位构成
部门单位构成。(基层预算单位:无;单位性质:事业单位;经费管理方式:差额补助)
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
351.58 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
2440.63 |
三、国防支出 |
32 |
|||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
10.7 |
六、科学技术支出 |
35 |
|||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
2833.94 | ||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||
24 |
53 |
||||||||
本年收入合计 |
25 |
2802.28 |
本年支出合计 |
54 |
2833.94 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||||||
年初结转和结余 |
27 |
31.66 |
年末结转和结余 |
56 |
|||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
2833.94 |
总计 |
58 |
2833.94 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
2802.28 |
351.58 |
|
2440.63 |
|
|
10.07 | ||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2802.28 |
351.58 |
|
2440.63 |
|
|
10.07 | |||||||
21002 |
公立医院 |
27.53 |
27.53 |
||||||||||||
2100201 |
综合医院 |
17.53 |
17.53 |
||||||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
2774.75 |
324.05 |
||||||||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
2478.70 |
28.00 |
2440.63 |
10.07 | ||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务部 |
130.00 |
130.00 |
2440.63 |
10.07 | ||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
166.05 |
166.05 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
2833.94 |
2608.23 |
225.71 |
|
|
| |||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2833.94 |
2608.23 |
225.71 |
|
|
| ||||||
21002 |
公立医院 |
27.53 |
27.53 |
||||||||||
2100201 |
综合医院 |
17.53 |
17.53 |
||||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
21004 |
公共卫生 |
2806.41 |
2580.70 |
225.71 |
|||||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
2478.70 |
2450.70 |
28.00 |
|||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务部 |
130.00 |
130.00 |
||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
197.71 |
197.71 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
351.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
383.24 |
383.24 |
|||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
|||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
351.58 |
本年支出合计 |
55 |
383.24 |
383.24 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
31.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
31.66 |
57 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
58 |
|||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
383.24 |
总计 |
60 |
383.24 |
383.24 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基 |