第一部分 滑县中医院概况
主要职责
第二部分 滑县中医院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分滑县中医院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县中医院概况
一、主要职责
滑县中医院始建于1958年,是一所集医疗、科研、教学于一体的综合性二级甲等医院,是北京中医药大学东直门医院合作医院,河南省中医药大学第一附属医院合作医院,河南省精神病医院技术合作医院,马应龙技术研究院合作医院,滑县精神病诊疗中心,是城乡居民医疗保险、工伤保险、医学出生、交通创伤、法医鉴定、白内障复明定点医院。单位核定编制760人,在职人员601人。
承担县域内居民的常见病、多发病的诊疗服务,以及急危重症抢救与疑难复杂疾病的向上转诊服务,负责相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作,并对乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室人员进行业务培训。承担县域内精神疾病患者康复诊疗和严重精神障碍患者的筛查、管理、业务指导、高危因素干预等工作。
二、部门决算单位构成
滑县中医院2016年度部门决算编制范围滑县中医院本级
.
第二部分
滑县中医院2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
179.19 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
10611.96 |
三、国防支出 |
32 |
|||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
10162.28 | ||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||
24 |
53 |
||||||||
本年收入合计 |
25 |
10791.15 |
本年支出合计 |
54 |
10162.28 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
628.87 | |||||
年初结转和结余 |
27 |
年末结转和结余 |
56 |
||||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
10791.15 |
总计 |
58 |
10791.15 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
10791.15 |
179.19 |
|
10611.96 |
|
|
| ||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10791.15 |
179.19 |
|
10611.96 |
|
|
| |||||||
21002 |
公立医院 |
10641.46 |
29.5 |
10611.96 |
|||||||||||
2100201 |
综合医院 |
6.5 |
6.5 |
||||||||||||
2100202 |
中医院 |
10611.96 |
10611.96 |
||||||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
23 |
23 |
||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
81.69 |
81.69 |
||||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
12 |
12 |
||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
69.69 |
69.69 |
||||||||||||
21006 |
中医药 |
68 |
68 |
||||||||||||
2100601 |
中医专项 |
68 |
68 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
10162.28 |
10012.59 |
149.69 |
|
|
| |||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10162.28 |
10012.59 |
149.69 |
|
|
| ||||||
21002 |
公立医院 |
10012.59 |
10012.59 |
||||||||||
2100201 |
综合医院 |
6.5 |
6.5 |
||||||||||
2100202 |
中医院 |
9983.09 |
9983.09 |
||||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
23 |
23 |
||||||||||
21004 |
公共卫生 |
81.69 |
81.69 |
||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
12 |
12 |
||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
69.69 |
69.69 |
||||||||||
21006 |
中医药 |
68 |
68 |
||||||||||
2100601 |
中医药专项 |
68 |
68 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
179.19 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
179.19 |
179.19 |
|||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
|||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
179.19 |
本年支出合计 |
55 |
179.19 |
179.19 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
57 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
58 |
|||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
179.19 |
总计 |
60 |
179.19 |
179.19 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||