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2019年度滑县民族宗教事务委员会部门预算公开说明

发布时间: 2019-04-30 作者 来源: 滑县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县民族宗教事务委员会内设2个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:贯彻执行党和国家的民族宗教政策,开展民族宗教政策法律、法规的宣传教育工作;处理涉及民族宗教关系的有关事宜;开展民族团结进步表彰活动;促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展;做好少数民族干部和各类专业人才的培养、教育和使用工作;依法保护公民宗教信仰自由,防止利用宗教进行非法、违法、渗透活动,指导乡镇民族宗教工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县民族宗教事务委员会机关及归口预算管理单位共有编制6人,其中:行政编制6人;在职职工6人,离退休人员3人。

三、部门预算单位构成

部门预算由民族宗教事务委员会本级预算单位构成,没有二级机构。

第二部分

民族宗教事务委员会2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计118.79万元,支出总计118.79万元,与2018年相比,收、支总计各减少30.19万元,降低20.26%。主要原因是:项目资金减少等。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计118.79万元,其中:一般公共预算70.92万元;专项转移支付10万元,部门结转资金37.87万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计118.79万元,其中:基本支出60.92万元,占51.28%;项目支出57.87万元,占48.72%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出57.63万元,商品和服务支出60.14万元,对个人和家庭补助0.52万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算70.93万元,与2018年相比,降低了34.56万元,降低32.76%。主要原因是民族和宗教项目资金减少。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,减少了0万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为70.93万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出57.37万元,占80.88%;社会保障和就业(类)支出7.09万元,占10%;卫生健康(类)支出2.53万元,占3.57%;住房保障(类)支出3.94万元,占5.55%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出60.93万元,其中:工资福利支出51.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出9.04万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等;对个人和家庭补助0.52万元,主要包括退休费等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为1.99万元,比2018年增加0.2万元。具体支出情况如下:

(1)2019年因公出国(境)费用0万元,与上年持平

(2)2019年公务接待费1.99万元,主要用于公务接待上级部门、宗教界人士,较上年增加0.2万元,主要原因是是贯彻落实新修订《宗教事务条例》,召开宗教界人士座谈会,学习党的宗教政策和法律法规;依法规范管理宗教事务,接待上级部门督导检查。

(3)2019年公务用车运行维护费为0万元,与上年持平。

(4)2019年公务用车购置费0万元,与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算9.04万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用使用情况

2018年期末,我单位共有车辆0辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项,主要包括:2019年寺观教堂维修经费10.00万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滑县民族宗教事务委员会2019年度部门预算表

    附件下载:
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