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2020年度中共滑县县委宣传部部门预算公开说明

发布时间: 2020-07-06 作者 来源: 滑县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

宣传部机关内设8个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策,拟订全县宣传思想文化事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

(四)负责规划组织全县思想政治工作,组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,统筹指导协调全县新闻单位工作,负责在滑新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(八)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调重大电影活动。

(九)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化企业监督管理工作。

(十)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十一)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

(十二)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县政府各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

(十三)贯彻落实党中央、省委、市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署,在滑县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作,组织开展全县群众性精神文明创建活动,评选表彰精神文明建设先进典型,总结推广先进经验。

(十四)受县委委托,协同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部。对县直宣传思想文化单位领导干部和各乡镇(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

(十五)承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。统筹指导协调融媒体的建设与管理。归口领导滑县融媒体中心、滑县广电网络中心工作。受县委委托,代管滑县文联。指导协调滑县文化广电体育旅游局。

(十六)完成县委交办的其他任务。

二、人员构成情况

宣传部机关及归口预算管理单位共有编制44人,其中:行政编制19人,事业编制25人;在职职工33人,离退休人员6人。

三、部门预算单位构成

部门预算由宣传部本级预算和文明办构成。

第二部分

宣传部 单位2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计1055.18万元,支出总计1055.18万元,与2019年相比,收、支总计各增加48.68万元,增长0.05%。主要原因是:2019年机构改革政府性基金国家电影事业发展专项资金支出纳入宣传部管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计1055.18万元,其中:一般公共预算685.32万元;政府性基金收入129万元,专项转移支付10万元,部门结转资金230.86万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计1055.18万元,其中:基本支出351.82万元,占33%;项目支出703.36万元,占67%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出305.88万元,商品和服务支出674.44万元,对个人和家庭补助20.86万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算685.32万元,与2019年相比,增加了292.07万元,增长74%。主要原因是增加网络信息安全、宣传思想(意识形态)、电影事业影院资金补助、乡村学校少年宫运转经费等项目。

2、2020年政府性基金收支预算129万元。与2019年相比,增加了54万元,增长72%。主要原因是2019年机构改革政府性基金国家电影事业发展专项资金支出纳入宣传部管理;今年新增乡村学校少年宫运转经费。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为685.32万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出596.49万元,占87%;社会保障和就业(类)支出50.99万元,占7%;卫生健康支出14.79万元,占2%;住房保障(类)支出23.05万元,占4%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出351.82万元,其中:工资福利支出291.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出40.10万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助20.48万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出129万元。主要用于电影事业影院资金补助、乡村学校少年宫运转经费等。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为8.6万元,比2019年减少0.25万元。具体支出情况如下:

(1)2020年因公出国(境)费用0万元,与2019年相同。

(2)2020年公务接待费5万元,主要用于新闻媒体来滑采访,较上年减少0.25万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3)2020年公务用车运行维护费为3.6万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与上年持平。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4)2020年公务用车购置费0万元,与2019年相同。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算40.1万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。其中:其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金418.19万元。主要项目是:两好两孝评选、少年宫运转经费等。

(四)国有资产占用使用情况

2019年期末,我单位账面共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项,主要包括:农村电影放映。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共滑县县委宣传部2020年度部门预算表

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