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2019年度中共滑县县委政法委员会部门预算公开说明

发布时间: 2019-04-30 作者 来源: 滑县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

县委政法委机关内设4个职能科室和维稳办、涉法涉诉接访中心、法学会等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:1、根据党的路线、方针、政策和县委部署,统一政法部门的思想和行动。组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。对一定时期的政法工作作出全面部署,并督促贯彻落实。2、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际,研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。3、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,协调有争议的重大、疑难案件。4、组织、协调全县的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。5、组织推动全县政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革的新路子。6、研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案(事)件。7、办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他工作。

二、人员构成情况

县委政法委机关及归口预算管理单位共有编制33人,其中:行政编制23人,事业编制10人;在职职工33人,离退休人员5人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县县委政法委员会本级预算单位构成和2个二级机构预算构成,具体为:法学会和涉法涉诉接访中心。

第二部分

县委政法委2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计840.04万元,支出总计840.04万元,与2018年相比,收、支总计增加89.92万元,增长11%。主要原因是:成立禁毒委员会领导小组办公室、扫黑除恶领导小组办公室、加大平安创建经费支出及人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计840.04万元,其中:一般公共预算552.67万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付0万元,部门结转资金287.36万元。其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计840.04万元,其中:基本支出382.67万元,占46%;项目支出457.36万元,占54%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出360.93万元,商品和服务支出430.58万元,对个人和家庭补助38.41万元,其他支出10.12万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算552.67万元,与2018年相比,降低了30.68万元,降低5%。主要原因是:较2018年对比,2019年度扫黑除恶工作经费、禁毒工作经费所有减少,防范、国安办公经费、特情费没有列入2019预算。

2、2019年政府性基金收支预算0万元,与上年相等。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为552.67万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出466.86万元,占84%;社会保障和就业(类)支出43.68万元,占8%;卫生健康支出16.46万元,占3%;住房保障(类)支出25.66万元,占5%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出382.67万元,其中:工资福利支出328.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出51.29万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助2.66万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元.

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为13.6万元,比2018年增加5万元。具体支出情况如下:

(1)2019年因公出国(境)费用0万元,与上年度持平。

(2)2019年公务接待费5万元,较上年持平,主要用于出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3)2019年公务用车运行维护费为8.6万元,较上年增加5万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要原因成立了禁毒办、扫黑办下乡督查、调研增多,同时加大平安创建的检查力度。

(4)2019年公务用车购置费0万元,与上年度持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算51.29万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对11个项目进行了预算绩效评价,涉及资金446.23万元。主要项目是:司法救助专项资金、禁毒工作经费、扫黑除恶工作经费、2019年度“平安家园”治安保险资金、平安建设专项创建经费、610办公室办公经费、特情费、法学会工作经费、政法委工作经费、纪委监委派驻机构工作经费等。

(四)国有资产占用使用情况

2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特殊专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共滑县县委政法委员会2019年度部门预算表

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