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滑县公共资源交易中心2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府

目 录

第一部分 滑县公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县公共资源交易中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县公共资源交易中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县公共资源交易中心概况

一、主要职责

1. 负责办理公共资源进场交易申请、登记、信息发布、交易结果公示等相关事务;

2. 负责向社会提供有关企业资质、专业人员、项目信息、交易情况及政策法规查询服务;

3.对进入交易中心的各类交易活动进行场内组织;

4.负责评审专家的抽取和考核;

5.为有关行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和条件;

6.协助有关行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉进行调查处理。

二、部门决算单位构成

纳入滑县公共资源交易中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:

滑县公共资源交易中心本级,无下属单位。

第二部分

滑县公共资源交易中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1,528,144.64

一、一般公共服务支出

30

1317052.93

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

0.00

本年收入合计

25

1,528,144.64

本年支出合计

54

1317052.93

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

514,469.88

年末结转和结余

56

725561.59

28

57

总计

29

2,042,614.52

总计

58

2042614.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,528,144.64

1,528,144.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,528,144.64

1,528,144.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,528,144.64

1,528,144.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

32,102.96

32,102.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

370,000.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

18,600.00

18,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,107,441.68

1,107,441.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,317,052.93

1,220,877.93

96,175.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,317,052.93

1,220,877.93

96,175.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,317,052.93

1,220,877.93

96,175.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

32,102.96

32,102.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

96,175.00

0.00

96,175.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

159,057.10

159,057.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,029,717.87

1,029,717.87

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,528,144.64

一、一般公共服务支出

31

1,243,040.15

1,243,040.15

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

24

54

本年收入合计

25

1,528,144.64

本年支出合计

55

1,243,040.15

1,243,040.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

140,457.10

年末财政拨款结转和结余

56

425,561.59

425,561.59

0.00

一般公共预算财政拨款

27

140,457.10

57

政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

1,668,601.74

总计

60

1,668,601.74

1,668,601.74

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,243,040.15

1,146,865.15

96,175.00

201

一般公共服务支出

1,243,040.15

1,146,865.15

96,175.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,243,040.15

1,146,865.15

96,175.00

2010301

行政运行

32,102.96

32,102.96

0.00

2010302

一般行政管理事务

96,175.00

0.00

96,175.00

2010350

事业运行

159,057.10

159,057.10

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

955,705.09

955,705.09

0.00

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

968,377.58

302

商品和服务支出

161,871.57

30101

基本工资

502,585.04

30201

办公费

18,328.60

30102

津贴补贴

172,280.22

30202

印刷费

13,131.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

65,709.62

30204

手续费

31.20

30106

伙食补助费

48,411.70

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

107,658.00

30206

电费

4,811.94

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1,004.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

31,220.00

30199

其他工资福利支出

71,733.00

30209

物业管理费

16,900.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

差旅费

7,306.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

800.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

730.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

455.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

8,550.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

24,460.28

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12,391.55

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

21,752.00

310

其他资本性支出

16,616.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

16,616.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

968377.58

公用经费合计

178487.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16,000.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

1,000.00

12,846.55

0.00

12,391.55

0.00

12,391.55

455.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:滑县公共资源交易中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

滑县公共资源交易中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计152.81万元,支出总计131.71万元,与2015年相比,收、支总计各增加49.55万元、42.49万元,增长47.99%、47.62%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计152.81万元,其中:财政拨款收入152.81万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计131.71万元,其中:基本支出122.08万元,占92.69%;项目支出9.62万元,占5.1%;经营支出0万元,占0%。

图3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计152.81万元,支出总计131.71万元,与2015年相比,收、支总计各增加49.55万元、42.49万元,增长47.99%、47.62%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出124.3万元,占支出合计的94.37%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出124.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出124.3万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;……。

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.55万元,支出决算为124.3万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:根据相关政策进行了基本工资调整,年初未列入预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出114.68万元,其中:人员经费96.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元,支出决算为1.24万元,完成预算的77.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元,完成预算的82%;公务接待费支出决算为0.0455万元,完成预算的45.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央和省有关厉行节约文件精神,严格落实公务用车管理规定,最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.4545万元,下降66.7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.48万元,下降65%;公务接待费支出决算增加0.0455万元。因公出国(境)费支出不变;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是用公车接送评标专家次数减少;公务接待费支出增加的主要原因是相邻县区交易中心相互学习招投标标经验。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.24万元,占97%;公务接待费支出决算0.0445万元,占3%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.24万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.24万元。主要用于接送评标专家。2016年期末,滑县公共资源交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

1.3.公务接待费支出0.0445万元。主要用于相邻县区交易中心相互学习招投标标经验。安阳市公共资源交易中心来访团一个,来访人员4人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,XX厅(局)对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及预算资金XX万元,自评覆盖率达到XX%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

XX厅(局)在2016年度部门决算中增加“XX”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“XX”项目自评得分为XX分。发现的主要问题:……。下一步改进措施:……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出131.7万元,比2015年增加28.44万元,增长(下降)27.5%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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