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2019年度滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会部门预算公开说明

发布时间: 2019-04-30 作者 来源: 滑县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会机关内设4个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:负责县委、县政府重大决策部署在滑东新区(商务中心区)的贯彻落实;负责滑东新区(商务中心区)的总体规划和管理;负责招商引资、项目建设、非公经济、信息统计、企业服务等经济管理职能;负责区内基础设施、公共服务设施的建设管理和城市管理工作;承办县委、县政府交办的其他工作等。

二、人员构成情况

滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会机关及归口预算管理单位共有编制1人,其中:行政编制1人;事业编制0人;在职职工1人,离退休人员0人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑东新区(商务中心区)管理委员会本级预算单位构成,无二级预算单位。

第二部分

滑东新区(商务中心区)管理委员会

2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计37.11万元,支出总计37.11万元,与2018年相比,收、支总计各增加26.13万元,增长238%。主要原因是:本单位新成立单位,编制人数1人,实际办公人数10人,办公经费紧张,2018年3月份拨付收回存量资金15万元用于办公经费,年底结转为8.03万元。2019年度除日常人员经费和商品服务支出外,2019年滑东新区申请项目资金用于办公经费和招商费用,批复20万元整,故增长率为238%。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计37.11万元,其中:一般公共预算29.07万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付0万元,部门结转资金8.03万元,其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计37.11万元,其中:基本支出9.07万元,占24%;项目支出28.03万元,占76%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出8.53万元,商品和服务支出28.58万元,对个人和家庭补助0万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算29.07万元,与2019年相比,增加了19.81万元,增长214%。主要原因是相比2018年度工资福利支出减少0.29万元,商品和服务支出增加0.1万元,新增加了项目资金20万元用于补充办公经费和招商引资费用。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,无增减。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为29.07万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出27.08万元,占0.93%;社会保障和就业(类)支出1.01万元,占0.03%;卫生健康(类)支出0.39万元,占0.01%;住房保障(类)支出0.6万元,占0.02%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出9.08万元,其中:工资福利支出7.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出1.52万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0.08万元,比2018年增加0万元。具体支出情况如下:

(1)2019年因公出国(境)费用0万元,与上年无变化。

(2)2019年公务接待费0.08万元,主要用于日常公务接待开销,较上年增加0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3)2019年公务用车运行维护费为0万元,与上年无变化,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4)2019年公务用车购置费0万元,较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1.52万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用使用情况

2018年期末,我单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特殊专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会2019年度部门预算表

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