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粮食局2015年部门决算公开

发布时间: 2016-09-10 作者 来源: 滑县人民政府

第一部分

滑县粮食局概况

一、滑县粮食局主要职责

1、根据县政府授权集中行使粮食管理的行政执法职能。

2、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策,拟订全县粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

3、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、县内及上级指定地区的军粮供应和粮食产销合作。

4、负责全县粮食流通监督检查工作。按照《粮食流通管理条例》监督检查国家、省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,制定全县粮食流通监督检查制度并执法。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况。

5、承担县级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用县级储备粮油原则的建议。

6、负责粮食流通的行业管理,组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;开展粮食流通的对外合作与交流。

7、指导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食产业化和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划,指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

8、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划,参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。

9、指导全县粮食系统财务工作,负责县粮食局直属企事业单位的财务管理工作,监管县粮食局直属企事业单位的国有资产。

10、承担政府交办的其他事项。

二、滑县粮食局决算单位构成

滑县粮食局部门决算包括局机关本级决算。

第二部分

滑县粮食局2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1233.01

一、一般公共服务支出

27

8.09

二、上级补助收入

2

二、外交支出

28

三、事业收入

3

三、国防支出

29

四、经营收入

4

四、公共安全支出

30

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

31

六、其他收入

6

253.12

六、科学技术支出

32

7

七、文化体育与传媒支出

33

8

八、社会保障和就业支出

34

3.44

9

九、医疗卫生与计划生育支出

35

10

十、节能环保支出

36

11

十一、城乡社区支出

37

12

十二、农林水支出

38

400

13

十三、交通运输支出

39

14

十四、资源勘探信息等支出

40

15

十五、商业服务业等支出

41

16

十六、金融支出

42

17

十七、援助其他地区支出

43

18

十八国土海洋气象支出

44

19

十九、住房保障支出

45

20

二十、粮油物资储备支出

46

355.69

21

二十一、其他支出

47

本年收入合计

22

本年支出合计

48

767.22

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

49

年初结转和结余

24

1017

年末结转和结余

50

1735.92

25

51

合计

26

2503.14

合计

52

2503.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1486.14

1233.01

253.12

2019999

其他一般公共服务支出

8.09

8.09

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.44

3.44

2220101

粮油事务行政运行

355.69

102.57

253.12

2220199

其他粮油事务支出

885.92

885.92

2220499

其他粮油储备支出

233

233

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算总表

公开03表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

767.22

367.22

400

2019999

其他一般公共服务支出

8.09

8.09

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.44

3.44

2130101

行政运行

170

170

2130109

农产品质量安全

230

230

2220101

粮油事务行政运行

355.69

355.69

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1233.01

一、一般公共服务支出

28

8.09

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

3.44

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

400

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八国土海洋气象支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

102.57

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

1233.01

本年支出合计

49

514.09

年初财政拨款结转和结余

23

年末结转和结余

50

1735.92

一般公共预算财政拨款

24

1017

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

合计

27

2250.01

合计

54

2250.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

514.09

114.09

400

2019999

其他一般公共服务支出

8.09

8.09

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.44

3.44

2130101

行政运行

170

170

2130109

农产品质量安全

230

230

2220101

粮油事务行政运行

102.57

102.57

2220199

2220499

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

114.1

99.79

14.31

2019999

其他一般公共服务支出

8.09

8.09

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.44

3.44

2220101

粮油事务行政运行

102.57

88.26

14.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.5

1.8

13.5

1.8

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0

0

0

2130101

行政运行

0

0

0

2130101

农产品质量安全

0

0

0

2220101

行政运行

0

0

0

2220199

其他粮油事务支出

0

0

0

2220499

其他粮油储备支出

574

0

0

2130101

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县粮食局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县粮食局2015年收入总计1486.14万元,支出总计767.22万元,与2014年相比,收入总计增加了39.23万元,增长了2.6%,支出增加了337.26万元,增长44%。主要原因:收入支出增加主要是危仓老库修建款。

二、收入决算情况说明

滑县粮食局本年收入合计1486.14 万元,其中:财政拨款收入 万1233.01元,占83%;其他收入 253.12 万元,占 17 %。

三、支出决算情况说明

滑县粮食局本年支出合计 767.22 万元,其中:基本支出 367.22 万元,占 48 %;项目支出 400万元, 占 52 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县粮食局2015年财政拨款收入总决算 1233.01 万元,支出总决算767.22万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计分别增加111.98万元和337.26万元,增长10%和78%。主要原因:收入支出增加主要是危仓老库修建款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县粮食局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.22万元,支出决算为767.22万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.09万元,占1%;社会保障和就业支出3.44万元,占0.45%,农林水支出400万元,占52.2%,粮油储备支出355.69万元,占46.35%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 8.09 万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算的100%。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为3.7万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县粮食局2015年一般公共预算财政拨款基本支出114.09万元,其中:人员经费 99.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县粮食局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元,支出决算为8.2万元,完成预算的100%,主要原因:严格预算管理。

(一)因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费13.5万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费13.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少3.4万元,下降20%,主要原因:严格预算管理。

(三)公务接待费1.8万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

决算数比 2014 年减少0.2万元,下降10%,主要原因:严格预算管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县粮食局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

滑县粮食局2015 年机关运行经费支出88.26万元,比 2014年减15%,主要原因:严格预算管理。

(二)政府采购支出情况。

滑县粮食局2015 年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,滑县粮食局共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,滑县粮食局共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款233万元。绩效评价结果概况说明:年增加企业收入200万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)粮油事务(款):是指粮食局用于保障机构正常运行、开展粮油业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障粮食局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指粮食局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为粮食局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他粮油储备支出(项):是指粮安工程支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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