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滑县粮食局2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府

目 录

第一部分 滑县粮食局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县粮食局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县粮食局2016年度部门决算情况说明

第一部分 滑县粮食局概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

滑县粮食局机关内设9个职能股室,即办公室、人事老干股、财务股、调控股、流通与科技发展股、政策法规股、监督检查股、监察审计股、执法大队。单位的主要职责是:1、根据县政府授权集中行使粮食管理的行政执法职能。2、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策,拟订全县粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。3、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、县内及上级指定地区的军粮供应和粮食产销合。4、负责全县粮食流通监督检查工作。按照《粮食流通管理条例》监督检查国家、省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,制定全县粮食流通监督检查制度并执法。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况。5、承担县级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用县级储备粮油原则的建议。6、负责粮食流通的行业管理,组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;开展粮食流通的对外合作与交流。7、指导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食产业化和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划,指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。8、拟订全县粮食市场体系建设与发展规化并组织实施,编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划,参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。9、指导全县粮食系统财务工作,责县粮食局直属企事业单位的财务管理工作,监管县粮食局直属企事业单位的国有资产。10、承担政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

滑县粮食局机关共有编制68人,其中:行政编制22人,事业编制46人;在职职工69人,离退休人员34人。

(三)主要工作任务

服务全县全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食产业化和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划,指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。拟订全县粮食市场体系建设与发展规化并组织实施,编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划,参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。指导全县粮食系统财务工作,负责县粮食局直属企事业单位的财务管理工作,监管县粮食局直属企事业单位的国有资产。

二、部门决算单位构成

纳入滑县粮食局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.滑县粮食局本级

2.二级机构执法大队

第二部分

滑县粮食局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

26,331,535.83

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

30,337,674.83

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

26,331,535.83

本年支出合计

54

30,337,674.83

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

17,359,200.00

年末结转和结余

56

13,353,061.00

28

57

总计

29

43,690,735.83

总计

58

43,690,735.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

2130199

其他农业支出

2210399

其他城乡社区住宅支出

222

粮油物资储备支出

26,331,535.83

26,331,535.83

22201

粮油事务

23,631,535.83

23,631,535.83

2220101

行政运行

1,041,535.83

1,041,535.83

2220102

一般行政管理事务

2220103

机关服务

2220104

粮食财务与审计支出

2220105

粮食信息统计

2220106

粮食专项业务活动

2220112

粮食财务挂账利息补贴

2220113

粮食财务挂账消化款

2220118

粮油市场调控专项资金

2220150

事业运行

2220199

其他粮油事务支出

22,590,000.00

22,590,000.00

22202

物资事务

2220201

行政运行

2220202

一般行政管理事务

2220299

其他物资事务支出

22204

粮油储备

2,700,000.00

2,700,000.00

2220401

储备粮油补贴支出

2220402

储备粮油差价补贴

2220403

储备粮(油)库建设

2220404

最低收购价政策支出

2220499

其他粮油储备支出

2,700,000.00

2,700,000.00

22205

重要商品储备

2220503

肉类储备

2220504

化肥储备

2220505

农药储备

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2210399

其他城乡社区住宅支出

222

粮油物资储备支出

30,337,674.83

3,741,535.83

26,596,139.00

22201

粮油事务

19,567,674.83

1,041,535.83

18,526,139.00

2220101

行政运行

1,041,535.83

1,041,535.83

2220102

一般行政管理事务

2220103

机关服务

2220104

粮食财务与审计支出

2220105

粮食信息统计

2220106

粮食专项业务活动

2220112

粮食财务挂账利息补贴

2220113

粮食财务挂账消化款

2220118

粮油市场调控专项资金

2220150

事业运行

2220199

其他粮油事务支出

18,526,139.00

18,526,139.00

22202

物资事务

2220201

行政运行

2220202

一般行政管理事务

2220203

机关服务

2220205

护库武警和民兵支出

2220210

物资轮换

2220211

仓库建设

2220250

事业运行

2220299

其他物资事务支出

22204

粮油储备

10,770,000.00

2,700,000.00

8,070,000.00

2220401

储备粮油补贴支出

2220402

储备粮油差价补贴

2220403

储备粮(油)库建设

2220404

最低收购价政策支出

2220499

其他粮油储备支出

10,770,000.00

2,700,000.00

8,070,000.00

22205

重要商品储备

2220503

肉类储备

2320499

其他政府性基金债务付息支出

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26,331,535.83

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

30,337,674.83

30,337,674.83

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

26,331,535.83

本年支出合计

55

30,337,674.83

30,337,674.83

年初财政拨款结转和结余

26

17,359,200.00

年末财政拨款结转和结余

56

13,353,061.00

13,353,061.00

一般公共预算财政拨款

27

17,359,200.00

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

总计

60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

2210302

住房公积金管理

2210399

其他城乡社区住宅支出

222

粮油物资储备支出

17,359,200.00

3,741,535.83

22,590,000.00

22201

粮油事务

9,289,200.00

1,041,535.83

22,590,000.00

2220101

行政运行

2220102

一般行政管理事务

2220103

机关服务

2220104

粮食财务与审计支出

2220105

粮食信息统计

2220106

粮食专项业务活动

2220112

粮食财务挂账利息补贴

2220113

粮食财务挂账消化款

2220118

粮油市场调控专项资金

2220150

事业运行

2220199

其他粮油事务支出

9,289,200.00

22,590,000.00

22202

物资事务

2220201

行政运行

2220403

储备粮(油)库建设

2220404

最低收购价政策支出

2220499

其他粮油储备支出

8,070,000.00

2,700,000.00

22205

重要商品储备

2220503

肉类储备

2220504

化肥储备

2320304

地方政府其他一般债务付息支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,428,532.83

302

商品和服务支出

143,070.00

30101

基本工资

1,195,445.83

30201

办公费

24,843.00

30102

津贴补贴

523,070.00

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

10,000.00

30104

其他社会保障缴费

701,788.00

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

483,070.00

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

525,159.00

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

169,933.00

30211

差旅费

37,854.00

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

17,373.00

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

66,263.00

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

18,000.00

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

103,670.00

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

35,000.00

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53,000.00

35,000.00

18,000.00

53,000.00

35,000.00

18,000.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

滑县粮食局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2633万元,其中:财政拨款收入2633万元,占100%。

二、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3033万元,其中:基本支出374.1万元,占12.3%;项目支出2658.9万元,占87.7%。

(一)财政拨款支出决算结构情况。

三、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出374.1万元,其中:人员经费359.8万元,主要包括:基本工资119.5万元、津贴补贴52.3万元、绩效工资48.3万元、抚恤金6.6万元、住房公积金10.3万元、职业年金52.5万元、社会保障金70.3万元。;公用经费14.3万元,主要包括:办公费2.5万元、咨询费1万元、差旅费3.8万元、维修费1.7万元、公务接待1.8万元、公车运行维护费3.5万元。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元,支出决算为5.3万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.8万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因是:开源节流,严把开支关。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.4万元,下降7%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加减少0.4万元,下降7%。公务接待费支出增加(减少)的主要原因是:开源节流,严把开支关。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.5万元,占100%;公务接待费支出决算1.8万元,占100%

1.公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中:

公务用车运行支出3.5万元。主要用于汽车的修理及加油,2016年期末,滑县粮食局机关属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

2.公务接待费支出1.8万元。主要用于日常零星招待及招商开支。

3.共计59批,共600人。

关于财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

机关运行经费共计30.9万元,其中:电费6.9万元元、邮电费2.4万元、书报资料费1.1万元、办公费2.5万元、咨询费1万元、差旅费3.8万元、维修费1.7万元、公务接待1.8万元、公车运行维护费3.5万元、印刷费0.5万元、修理费1.7万元、零星用品购置2.4万元、宣传条幅、版面等1.6万元。

4.关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,滑县粮食局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评下一步改进措施。

下一步改进措施:进一步规范各项规章制度的落实情况,规章制度进一步细化,做到有法可依,有法必依。

(一)国有资产占用情况。

2016年期末,滑县粮食局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出30.9万元,比2015年减少30万元,下降0.3%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额21万元,全部为政府采购支出,用于车辆维护费及办公费等。占政府采购支出总额的100%。

第四部分 名词解释

(说明:请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、其他收入:

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、上级补助收入:

三、事业收入:

四、经营收入:

五、附属单位上缴收入:

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)(根据本单位公开03表填写):……。

九、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)(根据本单位公开03表填写):……。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项)(根据本单位公开03表填写):……。

十一、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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