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滑县发展和改革委员会2013年度收入支出决算

发布时间: 2014-10-28 作者 来源: 滑县人民政府

一、基本情况:县发展改革委是县政府组成部门,是综合研究拟订全县经济和社会发展政策,调节经济运行,指导全县经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。其主要职责核定为十五项,内设十五个职能科室。我委下属5个行政事业单位,包括:委本级、滑县节能减排监察大队、滑县物价检查所、滑县价格认证中心、滑县重点建设项目稽查管理办公室。

二、有关决算表格及说明

(一)2013年度收入支出决算总表(公开01表)

公开01表

                                        滑县发展和改革委员会2013年度收入支出决算总表

                                                                                                                                          单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

1243.80

一、一般公共服务

37

335.3

一、基本支出

60

335.30

其中:政府性基金

2

二、外交

38

其中:财政拨款

61

335.30

二、上级补助收入

3

三、国防

39

其中:政府性基金

62

三、事业收入

4

四、公共安全

40

二、项目支出

63

920.20

其中:财政专户管理资金

5

五、教育

41

其中:财政拨款

64

920.20

四、经营收入

6

六、科学技术

42

其中:政府性基金

65

五、附属单位上缴收入

7

七、文化体育与传媒

43

三、上缴上级支出

66

六、其他收入

8

八、社会保障和就业

44

四、经营支出

67

其中:本级横向财政拨款

9

九、医疗卫生

45

五、对附属单位补助支出

68

非本级财政拨款

10

十、节能环保

46

48.00

69

11

十一、城乡社区事务

47

支出经济分类

70

12

十二、农林水事务

48

722.00

基本支出和项目支出合计

71

1255.50

13

十三、交通运输

49

工资福利支出

72

171.53

14

十四、资源勘探电力信息等事务

50

9.7

商品和服务支出

73

1082.25

15

十五、商业服务业等事务

51

对个人和家庭的补助

74

16

十六、金融监管等事务支出

52

对企事业单位的补贴

75

17

十七、地震灾后恢复重建支出

53

赠与

76

18

十八、援助其他地区支出

54

债务利息支出

77

19

十九、国土资源气象等事务

55

基本建设支出

78

20

二十、住房保障支出

56

其他资本性支出

79

1.71

21

二十一、粮油物资储备事务

57

贷款转贷及产权参股

80

22

二十二、国债还本付息支出

58

其他支出

81

23

二十三、其他支出

59

9.7

82

本年收入合计

24

1243.80

本年支出合计

83

1255.50

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

84

上年结转和结余

26

87.86

交纳所得税

85

基本支出结转和结余

27

87.86

提取职工福利基金

86

其中:财政拨款结转和结余

28

87.86

转入事业基金

87

项目支出结转和结余

29

其他

88

其中:财政拨款结转和结余

30

年末结转和结余

89

76.16

经营结余

31

基本支出结转和结余

90

76.16

32

其中:财政拨款结转和结余

91

76.16

33

项目支出结转和结余

92

34

其中:财政拨款结转和结余

93

35

经营结余

94

合计

36

1331.66

合计

95

1331.66

公开01表说明:

按照现行部门决算管理有关规定,我委2013年度部门决算反映委本级及所属单位的财政拨款全部收支情况。

1.收入总计1243.80万

(1)财政拨款1243.80万元:系我委行政事业单位当年从县财政取得的资金。

(2)上年结转和结余87.86万元。

2.支出总计1255.50万元,年末结转和结余76.16万元。

(二)2013年度公共预算财政拨款支出明细表(公开02表)

公开02表

                                            滑县发展和改革委员会2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复02表

编制单位:河南省安阳市滑县发展和改革委员会

2013年度

单位:

万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

人员 经费

公用 经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

87.86

87.86

1243.80

323.60

920.20

1255.50

335.30

171.53

163.76

920.20

76.16

76.16

201

一般公共服务

87.86

87.86

323.60

323.60

335.30

335.30

171.53

163.76

76.16

76.16

20104

发展与改革事务

87.86

87.86

314.90

314.90

326.60

326.60

171.53

155.06

76.16

76.16

2010401

行政运行

87.86

87.86

224.80

224.80

236.50

236.50

171.53

64.96

76.16

76.16

2010408

物价管理

67.60

67.60

67.60

67.60

67.60

2010450

事业运行

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

2010199

其他发展与改革事务支出

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20199

其他一般公共服务支出

8.70

8.70

8.70

8.70

8.70

2019999

其他一般公共服务支出

8.70

8.70

8.70

8.70

8.70

206

科学技术

140.50

140.50

140.50

140.50

20604

技术研究与开发

95.50

95.50

95.50

95.50

2060499

其他技术研究与开发支出

95.50

95.50

95.50

95.50

20605

科技条件与服务

45.00

45.00

45.00

45.00

2060599

其他科技条件与服务支出

45.00

45.00

45.00

45.00

211

节能环保

48.00

48.00

48.00

48.00

21110

能源节约利用

48.00

48.00

48.00

48.00

2111001

能源节约利用

48.00

48.00

48.00

48.00

213

农林水利用

722.00

722.00

722.00

722.00

21305

扶贫

722.00

722.00

722.00

722.00

2130504

农村基础设施建设

722.00

722.00

722.00

722.00

229

其他支出

9.70

9.70

9.70

9.70

22999

其他支出

9.70

9.70

9.70

9.70

2299901

其他支出

9.70

9.70

9.70

9.70

公开02表说明:

本表按支出功能分类科目编制,反映我委2013年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。

(三)2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表(公开03表)

公开03表

                      滑县发展和改革委员会2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

                                                                                                                  单位:万元

项目

2013年决算数

合计

25.72

因公出国(境)费用

公务接待费

7.40

公务用车运行购置及运行维护费小计

18.32

其中:公务用车运行维护费

18.32

公务用车购置

公开03表说明:

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属事业单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. “三公”经费公共预算财政拨款支出25.72万元。

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