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滑县商务局2016年度部门决算公开

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府
目 录

第一部分 滑县商务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县商务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县商务局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县商务局概况

一、主要职责

滑县商务局机关内设5个职能股室和滑县招商引资办公室、滑县商务稽查大队、滑县电子商务服务中心等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:认真贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。提出流通体制改革意见和建议。培育发展城乡市场,推进流通产业结构的调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。承担商贸服务业的行业管理工作。负责推进全县流通产业结构调整,承担牵头协调、整顿和规范市场秩序的责任。承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责我县进出口企业经营资格备案、登记。负责全县商务系统及世贸组织相关事务的服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与出口公平贸易相关的工作。贯彻执行国家对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策,搞好招商引资工作。负责全县对外经济技术合作依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。研究对外开放相关政策和推进开放带动战略实施机制,组织、申报、指导以滑县名义在境外举办的各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。依法审核或核准县内企业对外投资开办企业(金融业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入商务局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.商务局本级。

2.两个事业单位:滑县招商引资办公室、滑县商务稽查大队。

第二部分

商务局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

2006.33 1

一、一般公共服务支出

30

353.39

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

2.00

六、科学技术支出

35

7.47

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

18.00

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

153.19

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

2008.33

本年支出合计

54

532.05

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

251.72

年末结转和结余

56

1728.00

28

57

总计

29

2260.05

总计

58

2260.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,008.33

2,006.33

2.00

201

一般公共服务支出

318.44

316.44

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.00

12.00

2010301

行政运行

12.00

12.00

20113

商贸事务

304.44

304.44

2011301

行政运行

304.44

304.44

20199

其他一般公共服务支出

2.00

2.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.00

2.00

216

商业服务业等支出

1,689.89

1,689.89

21602

商业流通事务

1,650.97

1,650.97

2160299

其他商业流通事务支出

1,650.97

1,650.97

21606

涉外发展服务支出

38.92

38.92

2160699

其他涉外发展服务支出

38.92

38.92

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

532.05

361.24

170.81

201

一般公共服务支出

353.39

335.17

18.22

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.07

10.69

2010301

行政运行

10.07

10.69

20113

商贸事务

306

306

2011301

行政运行

366

306

20199

其它一般公共服务支出

36.7

18.48

18.22

2019999

其他一般公共服务支出

36.7

18.48

18.22

206

科学技术支出

7.47

7.47

20605

科技条件与服务

7.47

7.47

2060599

其他科技条件与服务支出

7.47

7.47

213

农林水支出

18.00

18.00

21301

农业

18.00

18.00

2130199

其他农业支出

18.00

18.00

216

商业服务业等支出

153.19

26.07

127.12

21602

商业流通事务

153.19

26.07

127.12

2160299

其他商业流通商务支出

153.19

26.07

127.12

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2006.33

一、一般公共服务支出

31

335.17

335.17

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7.47

7.47

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

18.00

18.00

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

153.19

153.19

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

2006.33

本年支出合计

55

513.83

513.83

年初财政拨款结转和结余

26

137.01

年末财政拨款结转和结余

56

1629.51

1629.51

一般公共预算财政拨款

27

13.01

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

总计

30

2143.34

总计

60

2143.34

2143.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

513.83

361.24

152.59

201

一般公共服务支出

335.17

335.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.70

10.70

2010301

行政运行

10.70

10.70

20113

商贸事务

306.00

306.00

2011301

行政运行

306.00

301.00

20199

其他一般公共服务支出

18.48

18.48

2019901

国家赔偿费用支出

2019999

其他一般公共服务支出

18.48

18.48

206

科学技术支出

7.47

7.47

20605

科技条件与服务

7.47

7.47

2060599

其他科技条件与服务支出

7.47

7.47

213

农林水支出

18.00

18.00

21301

农业

18.00

18.00

2130199

其他农业支出

18.00

18.00

216

商业服务业等支出

153.19

26.07

127.12

21602

商业流通事务

153.19

26.07

127.12

2160299

其他商业流通事务支出

153.19

26.07

127.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

236.16

302

商品和服务支出

80.53

30101

基本工资

117.21

30201

办公费

4.00

30102

津贴补贴

77.20

30202

印刷费

5.72

30103

奖金

27.80

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.21

30107

绩效工资

30206

电费

2.75

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.95

30207

邮电费

1.58

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

0.31

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

44.55

30211

差旅费

16.50

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

1.82

30213

维修(护)费

6.68

30303

退职(役)费

30214

租赁费

0.11

30304

抚恤金

16.00

30215

会议费

30305

生活补助

24.82

30216

培训费

30306

救济费

1.91

30217

公务接待费

5.48

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

10.71

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

3.00

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

14.49

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

8.99

合计

280.71

80.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.00

14.40

14.40

5.60

19.97

14.49

14.49

5.48

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

2082201

移民补助

2082202

基础设施建设和经济发展

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

2082301

移民补助

2082302

基础设施建设和经济发展

2082399

其他小型水库移民扶助基金支出

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120801

征地和拆迁补偿支出

2120802

土地开发支出

2120803

城市建设支出

2120804

农村基础设施建设支出

2120805

补助被征地农民支出

2120806

土地出让业务支出

2120807

廉租住房支出

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

2120810

棚户区改造支出

2120811

公共租赁住房支出

2120813

保障性住房租金补贴支出

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

2120902

城市环境卫生

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

2121001

征地和拆迁补偿支出

2121002

土地开发支出

2121099

其他国有土地收益基金支出

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2121201

耕地开发专项支出

2121202

基本农田建设和保护支出

2121203

土地整理支出

2121299

其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2121301

城市公共设施

2121302

城市环境卫生

2121304

城市防洪

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2121401

污水处理设施建设和运营

2121402

代征手续费

2121499

其他污水处理费安排的支出

213

农林水支出

21360

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

2136001

开发新菜地工程

2136099

其他新菜地开发建设基金支出

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

2136601

基础设施建设和经济发展

2136699

其他大中型水库库区基金支出

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

2136901

南水北调工程建设

2136903

地方重大水利工程建设

2136999

其他重大水利工程建设基金支出

214

交通运输支出

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

2146201

公路还贷

2146299

其他车辆通行费安排的支出

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

2146301

港口设施

2146302

航道建设和维护

2146399

其他港口建设费安排的支出

215

资源勘探信息等支出

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2156001

建设专用设施

2156002

专用设备购置和维修

2156003

贷款贴息

2156004

技术研发与推广

2156005

宣传

2156099

其他散装水泥专项资金支出

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

2156101

技改贴息和补助

2156102

技术研发和推广

2156103

示范项目补贴

2156104

宣传和培训

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

216

商业服务业等支出

21660

旅游发展基金支出

2166004

地方旅游开发项目补助

2166099

其他旅游发展基金支出

229

其他支出

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

2290802

福利彩票发行机构的业务费支出

2290803

体育彩票发行机构的业务费支出

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

2290808

彩票市场调控资金支出

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

231

债务还本支出

23104

地方政府专项债务还本支出

2310499

其他政府性基金债务还本支出

232

债务付息支出

23204

地方政府专项债务付息支出

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

2320499

其他政府性基金债务付息支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:商务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

商务局2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2008.33万元,支出总计532.05万元,与2015年相比,收入总计增加1318.19万元,增长191%,支出总计减少62.42万元,下降10.5%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2008.33万元,其中:财政拨款收入2006.33万元,占99.9%;其他收入2.00万元,占0.1%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计532.05万元,其中:基本支出361.24万元,占67.90%;项目支出170.81万元,占32.10%;

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算2006.33万元。与2015年相比,财政拨款收入增加1516.89万元,增加309.92%。支出增加60.66万元,增加13.38%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出513.83万元,占支出合计的96.58%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.66万元,增加13.38%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出513.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出335.17万元,占65.23%;科学技术(类)支出7.47万元,占1.45%;农林水(类)支出18.00万元,占3.5%;商业服务业(类)支出153.19万元,占29.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.54万元,支出决算为513.83万元,完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行节约办事方针,勤俭办事。二是制定和完善各种制度,认真执行各项规章制度。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出361.24万元,其中:人员经费280.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、个人和家庭补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济金;公用经费80.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、租赁费、招待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元,支出决算为19.97万元,完成预算的99.85%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为14.49万元,完成预算的72.45%;公务接待费支出决算为5.48万元,完成预算的27.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理,实行派车单制度,严格招待费标准,减少陪客人数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.73万元,下降25.21%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.21万元,下降22.51%;公务接待费支出决算减少0.22万元,下降3.85%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆管理,实行派车单制度;公务接待费支出增减少的主要原因是严格招待费标准,减少陪客人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算14.49万元,占4.32%;公务接待费支出决算5.48万元,占1.63%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出14.49万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出14.49万元。主要用于外出招商,接待客商,商务稽查。2016年期末,商务局机关、招商引资办公室、商务稽查大队开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出5.48万元。主要用于接待招商引资客商,上级机关来滑检查指导工作以及按规定开支的各类公务接待。共接待136批次,1280人次。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出80.53万元,比2015年减少32.11万元,下降28.51%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1.75万元,其中:政府采购货物支出1.75万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.75万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,商务局共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法用车4辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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