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2014文旅广新局决算

发布时间: 2015-09-21 作者 来源: 滑县人民政府

滑县文化旅游广电新闻出版局2014年度部门决算公开

部门基本情况:

1.部门职责:贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版管理、旅游和文物保护工作的方针、政策,制定全县文化艺术、新闻出版、旅游和文物保护规范性文件和事业、产业发展规划并组织实施。

2.机构设置:办公室、财务股、人事股、社会文化股、市场管理股

2014年度县级部门决算报表、“三公”经费决算公开表(共3张)

公开01表

文化部门2014年度收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

2

栏次

4

栏次

6

一、财政拨款收入

1

1423.13

一、一般公共服务支出

37

21.22

一、基本支出

60

160.07

其中:政府性基金

2

99.00

二、外交支出

38

人员经费

61

111.62

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

日常公用经费

62

48.45

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

0.04

二、项目支出

63

1057.64

四、经营收入

5

五、教育支出

41

基本建设类项目

64

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

行政事业类项目

65

1057.64

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

1180.62

三、上缴上级支出

66

8

八、社会保障和就业支出

44

四、经营支出

67

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

五、对附属单位补助支出

68

10

十、节能环保支出

46

69

11

十一、城乡社区支出

47

支出经济分类

70

12

十二、农林水支出

48

基本支出和项目支出合计

71

1217.71

13

十三、交通运输支出

49

工资福利支出

72

73.89

14

十四、资源勘探信息等支出

50

商品和服务支出

73

1102.69

15

十五、商业服务业等支出

51

0.83

对个人和家庭的补助

74

37.73

16

十六、金融支出

52

对企事业单位的补贴

75

17

十七、援助其他地区支出

53

赠与

76

18

十八、国土海洋气象等支出

54

债务利息支出

77

19

十九、住房保障支出

55

基本建设支出

78

20

二十、粮油物资储备支出

56

其他资本性支出

79

3.41

21

二十一、国债还本付息支出

57

贷款转贷及产权参股

80

22

二十二、其他支出

58

其他支出

81

23

59

82

本年收入合计

24

1423.13

本年支出合计

83

1217.71

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

84

年初结转和结余

26

90.11

交纳所得税

85

基本支出结转

27

37.29

提取职工福利基金

86

项目支出结转和结余

28

52.82

转入事业基金

87

经营结余

29

其他

88

30

年末结转和结余

89

295.53

31

基本支出结转

90

56.75

32

项目支出结转和结余

91

238.78

33

经营结余

92

34

93

35

94

总计

36

1513.24

总计

95

1513.24

公开02表

文化部门2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表

单位:万元

科目编码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

人员

经费

公用

经费

**

**

**

**

1

2

3

4

201

一般公共服务支出

21.22

21.22

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

21.22

21.22

201

31

01

行政运行

21.22

21.22

204

公共安全支出

0.04

0.04

204

04

监察

0.04

0.04

204

04

01

行政运行

0.04

0.04

207

文化体育与传媒

138.81

90.36

48.45

957.82

207

01

文化

138.81

90.36

48.45

268.45

207

01

01

行政运行

135.4

90.36

45.04

207

01

09

群众文化

191.13

207

01

11

文化创作与保护

24.5

207

01

99

其他文化支出

3.41

3.41

52.82

207

05

新闻出版

2

207

05

07

出版市场管理

2

207

99

其他文化体育与传媒支出

687.37

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

687.37

216

商业服务业等支出

0.83

216

05

旅游业管理与服务支出

0.83

216

05

05

旅游行业业务管理

0.83

公开03表

文化部门2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

单位:万元

项目

2014年决算数

合计

6.6

因公出国(境)费用

0

公务接待费

2.3

公务用车运行购置及运行维护费小计

4.3

其中:公务用车运行维护费

4.3

公务用车购置

2014年度部门决算公开说明

(一)收入支出决算总体情况

2014年度收入总计1423.13万元,其中:财政拨款收入1423.13万元,年初结转和结余90.11万元。

2014年度支出总计1217.71万元,其中:一般公共服务支出21.22万元,公共安全支出0.04万元,文化体育与传媒支出1180.62,商业服务业等支出0.83万元,其他支出15万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1118.72万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)支出21.22万元,主要用于人员工资福利及对个人和家庭的补助支出。

2、公共安全(类)检察(款)支出0.04万元,主要用于退休人员护理费支出。

3、文化体育与传媒(类)文化(款)支出407.26万元,主要用于非物质文化遗产保护、三区文化工作者补助、舞台艺术送农民等专项;新闻出版(款)支出2万元,主要用于“扫黄打非”专项补助经费;其他文化体育与传媒(款)支出687.37万元,主要用于农村文化建设专项。

4、商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)支出0.83万元,主要用于旅游业发展专项。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算数为6.6万元,其中:

1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算4.3万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费4.3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算2.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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