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滑县政府办2015年部门决算公开

发布时间: 2016-09-10 作者 来源: 政府办公室

第一部分

滑县政府办公室、便民中心、人防办概况

一、(一)人员构成情况

1、(1)政府办机关编制47人,其中:行政编制41人,后勤编制6人。在职人员54人,(含编外离岗人员4人,调出未办手续3人)。(2)政府办政策研究室事业编制5人,在职1人。(3)离休人员3人,退休人员23人。

2、便民服务中心事业编制14人。在职人员10人。

3、人防办公室事业编制5人,在职人员4人。

(二)政府办、便民中心、人防办的主要职责

滑县人民政府办公室机关内设10个职能股室和便民服务中心、人防办等两个归口政府办预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:1、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府,县政府办公室名义印发的公文。3、研究县政府各部门和乡(镇)对县政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。4、根据县政府领导的指示,协助领导组织协调各部门、各乡(镇)的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。5、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6、督促检查各部门各乡镇对县政府决定事项及乡政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向县政府领导同志报告。7、负责县政府法治行政工作,协助各部门搞好行政执法,处理县政府涉法案件。8、负责县民族宗教事务管理工作,协助各部门搞好宗教事务管理,处理涉及民族关系的有关事宜。9、负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。10、负责全县经济体制改革规划的制定,和落实工作。11、负责承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12、围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示,组织调查研究,对全县经济社会发展情况进行调查与分析,及时反映情况,提出意见。13、负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。14、负责县政府信息公开工作,指导监督全县政法信息公开工作,政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障,编写【滑县政府大事记】。15、负责县政府值班工作及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志的指示;组织指导全县应急预案体系建设。16、负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。17、承担县政府对外经济发展联络工作,负责机关的行政事务及接待工作,负责办公室机关人事、经费的收支业务、记账、各类报表的编报。18、负责电子公文管理工作。19、负责全县的外事与侨务工作。20、承办县政府办公室的其他事项和便民服务中心、人防办承担的有关职能等。

二、政府办单位决算构成

政府办部门决算包括政府办本机关决算和便民服务中心、人防办公室单位的决算。

(一)年初结转和结余16.05万元,本年收入694.98万元,本年支出575.15万元,年末结转和结余135.89万元。

在本年支出575.15万元中按功能分类:1、一般公共服务支出557.59万元,占96.94%;2、国防支出4.59万元,占0.8%;3、社会保障支出8.36万元,占1.45% ;4、其他支出4.61万元,占0.8%。

(二)2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余15.43万元,本年收入690.06万元,本年支出570.54万元,年末结转和结余134.96.万元

在2015年度一般公共拨款财政决算支出570.54万元中,按支出性质划分:人员经费支出340.74万元,占59.72%;公用支出214.32万元占37.56%;项目支出15.47万元,占2.71%。

第二部分

政府办公室2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

县政府办                                                                                                                                 单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

690.06

一、一般公共服务支出

14

557.59

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

4.59

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

4.92

六、科学技术支出

19

7

八、社会保障和就业支出

20

8.36

8

二十一、其他支出

21

4.61

本年收入合计

9

694.98

本年支出合计

22

575.15

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

16.05

年末结转和结余

24

135.89

12

25

合计

13

711.03

合计

26

711.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

政府办                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

694.98

690.06

4.92

201

一般公共服务支出

681.70

681.70

208

社会保障和就业支出

8.36

8.36

229

其他支出

4.92

4.92

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

政府办                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

575.15

559.67

15.47

201

一般公共服务支出

557.59

546.71

10.88

203

国防支出

4.59

4.59

208

社会保障和就业支出

8.36

8.36

229

其他支出

4.61

4.61

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

政府办                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

690.06

一、一般公共服务支出

15

557.59

557.59

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4.59

4.59

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒支出

21

8

八、社会保障和就业支出

22

8.36

8.36

本年收入合计

9

690.06

本年支出合计

23

570.54

570.54

年初财政拨款结转和结余

10

15.43

年末结转和结余

24

134.96

134.96

一般公共预算财政拨款

11

15.43

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

705.50

合计

28

705.50

705.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

政府办                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

570.54

555.07

15.47

201

一般公共服务支出

557.59

546.71

10.88

203

国防支出

4.59

4.59

208

社会保障和就业支出

8.36

8.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

县政府办                                                                                                                                 单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

555.06

340.74

214.32

201

一般公共服务支出

546.71

332.38

214.32

208

社会保障和就业支出

8.36

8.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

县政府办                                                                                                                                 单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

141.2

5

76.2

76.2

60

113.76

6.5

86

21.26

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

政府办                                                                                                                                     单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县政府办公室2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县政府办公室2015年收入总计694.98 万元,支出总计575.15万元。与2014年相比,收入增加44.66万元,增长6.42%支出减少111.59万元,下降16.25%。主要原因:1、收入增长主要是在2015年底预拨调资。2、支出下降主要是严格执行中央八项规定和人防办减少项目建设的支出。

二、收入决算情况说明

县政府办本年收入合计694.98万元,其中:财政拨款收入690.06 万元,占99.29%;其他收入4.92万元,占0.7%。

三、支出决算情况说明

县政府办本年支出合计575.15万元,其中:基本支出555.07 万元,占96.51%;项目支出15.47万元,占2.69 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县政府办公室2015年财政拨款收入总决算690.06万元。与 2014 年相比,财政拨款收入增加40.24万元,增长5.83 %;财政拨款总支出决算570.54万元,与2014年相比减少116.2万元,下降16.92%。主要原因:财政拨款增长是2015年底预拨调整增加工资;财政拨款减少是严格执行中央八项规定和人防办减少建设项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县政府办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 755.7万元,支出决算为570.54万元,完成年初预算的75.5%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出557.58万元,占年初预算的73.78%,占支出决算的97.73%;国防支出(类)4.59万元,占年初预算的0.61%,占支出决算的0.8%;社会保障和就业(类)支出8.36万元,占年初预算的1.1%,占支出决算的1.46。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为612.48 万元,支出决算为557.58万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是:一是增资和年终奖金为落实,二是人防办建设项目取消。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县人民政府办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出555.07万元,其中:人员经费340.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费220.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县人民政府办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为141.2万元,支出决算为113.76万元,完成预算的80.56%,主要原因:一是严格执行了中央八项规定的结果。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少22.46万元,下降13.72 %,主要原因:减少了招待费、交通费。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费6.5 万元,完成预算的108.3 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 1个,全年因公出国(境)累计 1 人次。

决算数大于年初预算数的主要原因:出差天数延长。

决算数比 2014 年增加6.5万元,增长100%,主要原因:2014年上级未安排出国培训、考察事项。

(二)公务用车购置及运行费86万元,完成预算的112.86%,其中,公务用车运行维护费86万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算安排的不实际。

决算数比 2014年减少23.47万元,下降21.44 %,主要原因:年末后期因车改部分车辆封存。

(三)公务接待费21.26万元,完成预算的35.43%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待151批次、995人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:是严格执行了中央八项规定。

决算数比 2014 年减少32.93万元,下降60.76%,主要原因:是有了中央八项规定受到了限制

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

县政府办2015 年机关运行经费支出214.32万元,比 2014年减11.98%,主要原因:控制了招待费和交通费。

(二)政府采购支出情况。

县政府办2015 年政府采购支出总额15 万元,其中:政府采购货物支出 15 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,县政府办共有车辆 18 辆,其中,一般公务用车 18 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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