滑县人大2014年度部门决算公开
发布时间:
2015-09-30
 作者:
 来源:
滑县人民政府
     
 
 
一、部门基本情况
1.部门职责:
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行;
(二)领导、主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集县人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;
(八)撤销本级人民政府的不适当的决议和命令;
(九)根据法律的规定,任免国家机关工作人员;
(十)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表;
(十一)决定授予地方的荣誉称号。
2.机构设置:办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:财政拨款
2.支出构成:行政运行、人大会议、人大监督、代表工作、其它人大事务支出等
公开01表
人大部门2014年度收入支出决算总表
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | 
| 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 440.58 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 475.22 | 一、基本支出 | 60 | 348.21 | 
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 229.91 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 118.31 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 127.00 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 127.00 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 2.85 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 475.22 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 173.30 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 242.56 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 56.61 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 2.75 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
| 23 | 59 | 82 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 443.42 | 本年支出合计 | 83 | 475.22 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 124.99 | 交纳所得税 | 85 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | 46.34 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 78.65 | 转入事业基金 | 87 | ||||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 93.20 | |||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | 5.46 | |||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 87.73 | |||||
| 33 | 经营结余 | 92 | ||||||
| 34 | 93 | |||||||
| 35 | 94 | |||||||
| 总计 | 36 | 568.41 | 总计 | 95 | 568.41 | |||
公开02表
人大部门2014年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 
 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 214.34 | 173.30 | 41.04 | ||
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 59.48 | 59.48 | |||
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 138.03 | 56.61 | 31.87 | 49.55 | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 17.98 | 17.98 | |||
| 201 | 01 | 99 | 其它人大事务支出 | 28.34 | 28.34 | |||
公开03表
人大部门2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
| 项目 | 2014年决算数 | 
| 合计 | 66.41 | 
| 因公出国(境)费用 | 0 | 
| 公务接待费 | 21.56 | 
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 44.85 | 
| 其中:公务用车运行维护费 | 44.85 | 
| 公务用车购置 | 0 | 
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计568.41万元,其中:财政拨款收入440.58万元,其它收入2.85万元,年初结转和结余124.99万元。
2014年度支出总计475.22万元,其中:一般公共服务支出475.22万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为458.17万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出458.17万元,主要用于人员经费229.91万元,日常公用经费101.25,项目支出127.01万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,滑县人大“三公”经费财政拨款支出决算数为66.41万元其中:
1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排本单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算44.85万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费44.85万元。主要用于燃修费、过路过桥费、保险费等。2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费决算21.56万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级和本级人大常委会调研视察、人大代表来访,接待55批次、680人次。









 豫公网安备 41910402000001号
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