滑县政协2014年度部门决算公开
发布时间:
2015-09-22
 作者:
 来源:
滑县人民政府
     
 
 
一、部门基本情况
1.部门职责:
政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要
问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机
关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以人民群众普遍关心的
问题,开展调查研究,反应社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议
案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
2.机构设置:
办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、
人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:
财政拨款。
2.支出构成:
行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务支出等。
公开01表
政协2014年度收入支出决算总表
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | 
| 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 315.28 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 282.46 | 一、基本支出 | 60 | 262.64 | 
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 168.14 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 94.50 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 19.82 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 19.82 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 2.15 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 282.46 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 141.13 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 113.43 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 27.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 0.89 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
| 23 | 59 | 82 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 317.43 | 本年支出合计 | 83 | 282.46 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 130.79 | 交纳所得税 | 85 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | 130.79 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 165.76 | |||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | 72.23 | |||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 93.54 | |||||
| 33 | 经营结余 | 92 | ||||||
| 34 | 93 | |||||||
| 35 | 94 | |||||||
| 总计 | 36 | 448.22 | 总计 | 95 | 448.22 | |||
公开02表
政协2014年度一般公共预算财政拨款
支出明细表
单位:万元
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 
 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 人员 经费 | 公用 经费 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 227.83 | 168.14 | 59.69 | ||
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 21.73 | 21.73 | |||
| 201 | 02 | 05 | 委员视察 | 9.00 | 9.00 | |||
| 201 | 02 | 06 | 参政议政 | 10.82 | 10.82 | |||
公开03表
政协2014年度公共预算财政拨款“三公”经费
决算表
单位:万元
| 项目 | 2014年决算数 | 
| 合计 |  | 
| 因公出国(境)费用 | |
| 公务接待费 | 11.04 | 
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 30.11 | 
| 其中:公务用车运行维护费 | 30.11 | 
| 公务用车购置 | 
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计448.22万元,其中:财政拨款收入 315.28万元,其他收入2.15万元,年初结转和结余130.79万元。
2014年度支出总计282.48万元,其中:一般公共服务支出282.46万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为269.38万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)支出269.38万元,主要用于人员经费168.14万元、公用经费59.69万元、会议费21.73万元、项目支出19.82万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,政协“三公”经费财政拨款支出决算数为 41.15万元,其中:
1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算30.11万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费30.11万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费决算11.04万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级部门及本级部门调研视察、商会来客及委员来访等,接待40批次、321人次。









 豫公网安备 41910402000001号
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