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2018年度滑县行政便民服务中心预算公开说明

发布时间: 2018-10-15 作者 来源:

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县行政便民服务中心机关内设4个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:代表县政府履行县级职能部门审批服务事项集中办理的协调和监管,县长便民公开电话(信箱)的指挥调度和协调。

二、人员构成情况

滑县行政便民服务中心机关共有编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人;在职职工15人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县行政便民服务中心本级预算构成。

第二部分

滑县行政便民服务中心

2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计144.85万元,支出总计144.85万元,与2017年相比,收、支总计各增加23.13万元,增长19%。主要原因是:新政务大厅的搬迁、投入运行及政务系统设备购置需要大量资金。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计144.85万元,其中:一般公共预算133.57万元;部门结转资金11.28万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计144.85万元,其中:基本支出128.92万元,占89%;项目支出15.92万元,占11%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出124.54万元,商品和服务支出20.32万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1.2018年一般公共预算收支预算133.57万元,与2017年相比,增加了11.85万元,增长8%。主要原因是新政务大厅的搬迁、投入运行及政务系统设备购置需要大量资金。

2、2018年政府性基金收支预算0万元,与2017年相比增加了0万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为133.57万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出101.16万元,占75.7%;社会保障和就业(类)支出19.11万元,占14.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.20万元,占3.8%;住房保障(类)支出8.10万元,占6%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出128.93万元,其中:工资福利支出113.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出15.44万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为4.1万元,比2017年减少1.3万元。具体支出情况如下:

(1)2018年因公出国(境)费用0万元,与2017年持平。

(2)2018年公务接待费0.5万元,主要用于邻居县市前来学习考察招待,较上年减少1.3万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3)2018年公务用车运行维护费为3.6万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与上年持平,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4)2018年公务用车购置费0万元。与2017年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算15.4411万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价,包括办公经费、自有经费、人员经费,涉及资金11.26万元。

(四)国有资产占用使用情况

2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共2.89万元,其中,通用设备10台,价值2.89万元。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年滑县便民中心部门预算公开表


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