滑县公共资源交易中心2013年度部门决算
发布时间:
2014-11-10
 作者:
 来源:
滑县人民政府
     
 
 
一、部门基本情况
1.部门职责
中心隶属县政府管理,主要负责建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、产权交易等各类公共资源交易活动的组织管理和服务工作。
2.机构设置
交易中心内设办公室、财务股、信息股、交易一部、交易二部、交易三部、监察股等7个股室。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源
2013年度财政拨款收入43.71万元,事业收入220.15万元。
2.支出构成
2013年度工资福利支出56.03万元、商品和服务支出154.31万元、对个人和家庭的补助0.39万元、其他资本性支出104.9万元。
附件1
**部门**年收入支出决算总表
单位:万元
| 
 收入  | 
 支出  | |||||||
| 
 项目  | 
 行次  | 
 决算数  | 
 项目(按功能分类)  | 
 行次  | 
 决算数  | 
 项目(按支出性质和经济分类)  | 
 行次  | 
 决算数  | 
| 
 栏次  | 
 2  | 
 栏次  | 
 4  | 
 栏次  | 
 6  | |||
| 
 一、财政拨款收入  | 
 1  | 
 43.71  | 
 一、一般公共服务  | 
 37  | 
 312.75  | 
 一、基本支出  | 
 60  | 
 220.08  | 
| 
 其中:政府性基金  | 
 2  | 
 二、外交  | 
 38  | 
 其中:财政拨款  | 
 61  | 
 43.71  | ||
| 
 二、上级补助收入  | 
 3  | 
 三、国防  | 
 39  | 
 其中:政府性基金  | 
 62  | 
|||
| 
 三、事业收入  | 
 4  | 
 220.15  | 
 四、公共安全  | 
 40  | 
 二、项目支出  | 
 63  | 
 95.55  | |
| 
 其中:财政专户管理资金  | 
 5  | 
 五、教育  | 
 41  | 
 其中:财政拨款  | 
 64  | 
|||
| 
 四、经营收入  | 
 6  | 
 六、科学技术  | 
 42  | 
 其中:政府性基金  | 
 65  | 
|||
| 
 五、附属单位上缴收入  | 
 7  | 
 七、文化体育与传媒  | 
 43  | 
 三、上缴上级支出  | 
 66  | 
|||
| 
 六、其他收入  | 
 8  | 
 八、社会保障和就业  | 
 44  | 
 四、经营支出  | 
 67  | 
|||
| 
 其中:本级横向财政拨款  | 
 9  | 
 九、医疗卫生  | 
 45  | 
 五、对附属单位补助支出  | 
 68  | 
|||
| 
 非本级财政拨款  | 
 10  | 
 十、节能环保  | 
 46  | 
 69  | 
||||
| 
 11  | 
 十一、城乡社区事务  | 
 47  | 
 支出经济分类  | 
 70  | 
 —  | |||
| 
 12  | 
 十二、农林水事务  | 
 48  | 
 基本支出和项目支出合计  | 
 71  | 
 315.63  | |||
| 
 13  | 
 十三、交通运输  | 
 49  | 
 工资福利支出  | 
 72  | 
 56.03  | |||
| 
 14  | 
 十四、资源勘探电力信息等事务  | 
 50  | 
 商品和服务支出  | 
 73  | 
 0.39  | |||
| 
 15  | 
 十五、商业服务业等事务  | 
 51  | 
 对个人和家庭的补助  | 
 74  | 
||||
| 
 16  | 
 十六、金融监管等事务支出  | 
 52  | 
 对企事业单位的补贴  | 
 75  | 
||||
| 
 17  | 
 十七、地震灾后恢复重建支出  | 
 53  | 
 赠与  | 
 76  | 
||||
| 
 18  | 
 十八、援助其他地区支出  | 
 54  | 
 债务利息支出  | 
 77  | 
||||
| 
 19  | 
 十九、国土资源气象等事务  | 
 55  | 
 基本建设支出  | 
 78  | 
||||
| 
 20  | 
 二十、住房保障支出  | 
 56  | 
 其他资本性支出  | 
 79  | 
 104.9  | |||
| 
 21  | 
 二十一、粮油物资储备事务  | 
 57  | 
 贷款转贷及产权参股  | 
 80  | 
||||
| 
 22  | 
 二十二、国债还本付息支出  | 
 58  | 
 其他支出  | 
 81  | 
||||
| 
 23  | 
 二十三、其他支出  | 
 59  | 
 2.88  | 
 82  | 
||||
| 
 本年收入合计  | 
 24  | 
 263.86  | 
 本年支出合计  | 
 83  | 
 315.63  | |||
| 
 用事业基金弥补收支差额  | 
 25  | 
 结余分配  | 
 84  | 
|||||
| 
 上年结转和结余  | 
 26  | 
 151.05  | 
 交纳所得税  | 
 85  | 
||||
| 
 基本支出结转和结余  | 
 27  | 
 55.5  | 
 提取职工福利基金  | 
 86  | 
||||
| 
 其中:财政拨款结转和结余  | 
 28  | 
 转入事业基金  | 
 87  | 
 99.29  | ||||
| 
 项目支出结转和结余  | 
 29  | 
 95.55  | 
 其他  | 
 88  | 
||||
| 
 其中:财政拨款结转和结余  | 
 30  | 
 年末结转和结余  | 
 89  | 
|||||
| 
 经营结余  | 
 31  | 
 基本支出结转和结余  | 
 90  | 
|||||
| 
 32  | 
 其中:财政拨款结转和结余  | 
 91  | 
||||||
| 
 33  | 
 项目支出结转和结余  | 
 92  | 
||||||
| 
 34  | 
 其中:财政拨款结转和结余  | 
 93  | 
||||||
| 
 35  | 
 经营结余  | 
 94  | 
||||||
| 
 合计  | 
 36  | 
 414.91  | 
 合计  | 
 95  | 
 414.91  | |||
附件2
**部门**年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
| 
 科目编码  | 
 单位(科目名称)  | 
 总计  | 
 
 基本支出  | 
 项目支出  | 
||||
| 
 类  | 
 款  | 
 项  | 
 人员经费  | 
 公用经费  | 
||||
| 
 **  | 
 **  | 
 **  | 
 **  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
|
| 
 xxx部门  | 
||||||||
| 
 201  | 
 03  | 
 99  | 
 其他办公厅及相关机构事务支出  | 
 40.83  | 
 30.88  | 
 9.96  | 
||
| 
 229  | 
 99  | 
 01  | 
 其他支出  | 
 2.88  | 
||||
| 
 ****  | 
||||||||
附件3
**部门**年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
| 
 项目  | 
 **年决算数  | 
| 
 合计  | 
 | 
| 
 因公出国(境)费用  | 
|
| 
 公务接待费  | 
|
| 
 公务用车运行购置及运行维护费小计  | 
 7.88  | 
| 
 其中:公务用车运行维护费  | 
|
| 
 公务用车购置  | 









豫公网安备 41910402000001号